Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Базовых знаний ооооочень мало!
В декларации НДС по строке 010 указана реализация без,естественно, учета авансов, которые записаны в строке 070. Насколько я поняла, строка 010 декларации по НДС должна равняться строке 010 листа 2 приложения 1 (доход). Ок, указываю такую же сумму. Но, дело в том, что оплата по авансу уже прошла в этом налоговом периоде. Не было только реализации. Соответственно, в строку 020 листа 2 приложения 2 (расход) я должна занести сумму оплаченного ( но не отгруженного) товара. в итоге доход уменьшается на эту сумму. Но это как-то не правильно! Исправьте, пожалуйста, дефект в моей логике!
А если, как только что вычитала, авансы в декларации о прибыли не учитываются, то мне не минусовать в доходе сумму оплаченного аванса?
ООО на ОСНО, первая не нулевая декларация